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2025年潮海街道辦事處預(yù)算公開(單位)
發(fā)布日期: 2025-02-07

2025年青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處單位預(yù)算有關(guān)情況的說明

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目??錄

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第一部分?單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?2025單位預(yù)算表

一、2025單位預(yù)算收支總表

二、2025單位預(yù)算收入總表

三、2025單位預(yù)算支出總表

四、2025單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

五、2025單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

六、2025單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)

七、2025單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)

八、2025單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

九、2025單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、2025單位預(yù)算財(cái)政撥款?“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、2025年政府采購預(yù)算表

第三部分?2025單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分?名詞解釋?

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第一部分?

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單位概況

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????一、主要職能

(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
????(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
????(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
????(4)按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
????(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
????(6)完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處下設(shè)行政工作機(jī)構(gòu)5個,分別為:黨政事務(wù)綜合辦公室、黨建工作辦公室、應(yīng)急安全和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務(wù)辦公室、建設(shè)管理和綜合行政執(zhí)法辦公室,事業(yè)機(jī)構(gòu)4個,分別為:便民服務(wù)中心、綜合治理中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

單位為一級預(yù)算單位,僅包括本級預(yù)算,無二級預(yù)算單位。

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第二部分?

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2025年預(yù)算表(見附件)?

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第三部分?

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2025年預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

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一、2025單位預(yù)算情況說明

(一)2025年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處單位收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

2025年收入預(yù)算為9927.37萬元,其中,財(cái)政撥款9927.37萬元,占100%。

2025年支出合計(jì)9927.37萬元,其中:基本支出4064.37萬元,占40.94%;項(xiàng)目支出5863萬元,占59.06。

(二)2025年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算9927.37萬元。與2024年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加83.7萬元,增加0.85%。主要原因是本年度新增了教育類支出。

(三)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明。

2025年一般公共預(yù)算收入9927.37萬元,與2024年相比,增加83.7萬元,主要原因是本年度新增了教育類支出。

2025年一般公共預(yù)算支出9927.37萬元,與2024年相比,增加83.7萬元,主要原因是本年度新增了教育類支出。

其中:

一般公共服務(wù)(類)支出8408.2萬元,占84.7%;教育(類)支出653萬元,占6.58;社會保障和就業(yè)(類)支出521.48萬元,占5.53%;住房保障(類)支出344.69萬元,占3.47%。具體情況是:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出8408.2萬元。與上年相比減少655.07萬元,主要原因是人員較去年減少。

2.教育(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))支出653萬元,與去年相比增加653萬元,原因是本年預(yù)算新增了頂崗實(shí)習(xí)教師工資。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出347.65萬元,與上年相比增加18.08萬元,原因是保險基數(shù)正常調(diào)整。社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出173.83萬元,與上年相比增加9.04萬元,原因是保險基數(shù)正常調(diào)整

4.?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出344.69萬元,與上年相比增加58.65萬元,原因是公積金基數(shù)正常調(diào)整。

(四)政府性基金預(yù)算收支情況

2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)2025年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2025年,通過財(cái)政撥款安排的基本支出4064.37萬元,其中:?人員經(jīng)費(fèi)3742.94萬元,公用經(jīng)費(fèi)321.43萬元。按單位預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、績效工資、辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、退職(役)費(fèi)、生活補(bǔ)助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括:工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休費(fèi)、社會福利和救助。

(七)2025年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2025年,通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共22.5萬元,與2024相比增加15萬元,原因是2025年度統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購置費(fèi)22.5萬元,2024相比增加15萬元,原因是2025年度統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬元,2024相比增加15萬元,原因是2025年度統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年持平。

二、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出321.43萬元。與上年相比增加31.88萬元,增加11.01%,原因?yàn)楸灸甓热藛T增加,對應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)用增加

(二)政府采購情況

2025年本單位政府采購金額22.5萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款22.5萬元,政府性基金0萬元。政府采購貨物0萬元、政府采購工程0萬元,政府采購服務(wù)0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日,本單位共有車輛8輛,其中,應(yīng)急保障用車1?輛,其他用車7輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2025年,本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個,涉及財(cái)政撥款5863萬元,績效目標(biāo)設(shè)置情況是:

1.社會事務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:該項(xiàng)目為特定目標(biāo)類調(diào)度款,主管單位青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處,項(xiàng)目單位青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處,項(xiàng)目實(shí)施期2025年度,年度預(yù)算安排5863萬元,年度績效目標(biāo)更好的為社會提供優(yōu)質(zhì)高效的公共服務(wù),提升服務(wù)群眾質(zhì)量,提升轄區(qū)整體形象,改善居民生活環(huán)境,績效目標(biāo)保障社會事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),為社會提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù),服務(wù)政府轄區(qū)內(nèi)群眾,為居民提供生活便利,進(jìn)一步改善轄區(qū)面貌,提高居民生活環(huán)境質(zhì)量。


第四部分?

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名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入:指由區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,區(qū)級單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金:指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈收入等。

三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項(xiàng)支出。

十三、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待(含外賓接待)支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指區(qū)級各單位公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、?支出功能分類科目解釋

201一般公共服務(wù)支出(類,反映政府提供一般公共服務(wù)的支出)03政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款,反映各級政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出)

01行政運(yùn)行(項(xiàng),反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出)

205教育支出(類,反映政府教育事務(wù)支出)02普通教育(款,反映各類普通教育支出)

02小學(xué)教育(項(xiàng),反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映)

208社會保障和就業(yè)支出(類,反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出)05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款,反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出)

05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng),反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出)

06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng),反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出)

221住房保障支出(類,集中反映政府用于住房方面的支出)02住房改革支出(款,反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出)

01住房公積金(項(xiàng),反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金)


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