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2025年青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)(部門)
發(fā)布日期: 2025-02-07




目 錄


第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2025年部門預(yù)算表

一、2025部門預(yù)算收支總表

二、2025部門預(yù)算收入總表

三、2025部門預(yù)算支出總表

四、2025部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

五、2025部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

六、2025部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表(單位經(jīng)濟(jì)分類)

七、2025部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)

八、2025部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

九、2025部門預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、2025部門預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、2025年政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋



第一部分




部門概況




????一、主要職能

為產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)與發(fā)展提供管理保障。產(chǎn)業(yè)園發(fā)展的總體規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和實(shí)施;園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);招商引資;為園區(qū)企業(yè)提供管理和服務(wù);處理園內(nèi)涉外事務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青島市即墨區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立的公益一類事業(yè)單位。本單位內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室,分別是:綜合部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部、企業(yè)服務(wù)部、安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理部、財(cái)稅部。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為?2級(jí)預(yù)算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位



第二部分




2025年預(yù)算表





第三部分




2025年預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明




一、2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

(一)2025年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,部門收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入2299.98萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1450.92萬(wàn)元社會(huì)保障和就業(yè)支出59.46萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出753萬(wàn)元、住房保障支出36.6萬(wàn)元。

2025年收入預(yù)算為2299.98萬(wàn)元,其中,財(cái)政撥款2299.98萬(wàn)元,占100%。

2025年支出合計(jì)2299.98萬(wàn)元,其中:基本支出446.98萬(wàn)元,占19.43%%;項(xiàng)目支出1853萬(wàn)元,80.57%。

(二)2025年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算2299.98萬(wàn)元。與2024年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1597.53萬(wàn)元,減少41.18%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

(三)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算收入2299.98 萬(wàn)元,與2024年相比,增加1331.47萬(wàn)元。主要原因是預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入增加。

2025年一般公共預(yù)算支出2299.98萬(wàn)元,與2024年相比,增加1331.47萬(wàn)元。主要原因是預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入增加。

一般公共服務(wù)(類)支出1450.92萬(wàn)元,占63.08%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出59.46萬(wàn)元,占2.59%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)753萬(wàn)元,占32.74%;住房保障支出(類)支出36.6萬(wàn)元,占1.59%。體情況是:

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出39.64 萬(wàn)元,與上年增加3.38萬(wàn)元,增加原因是人員增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))支出 19.82 萬(wàn)元, 與上年比較增加1.69萬(wàn)元,增加原因是人員增加。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出34.44萬(wàn)元,與上年比較增加4.88萬(wàn)元,增加原因是人員增加。

(四)政府性基金預(yù)算收支情況

2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)2025年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年,通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出446.98萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)416.83萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi) 30.15萬(wàn)元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括:基本工資81.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼119.88萬(wàn)元、績(jī)效工資90.72萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.64萬(wàn)元 、職業(yè)年金繳費(fèi)19.82萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.82萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.24萬(wàn)元住房公積36.6萬(wàn)元、辦公費(fèi)18.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.55萬(wàn)元。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括:工資福利支出416.83萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出30.15萬(wàn)元。

(七)2025年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2025通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5萬(wàn)元,與上年持平。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元,與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。

二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.15 萬(wàn)元,上年預(yù)算比較增加6.07萬(wàn)元,有新增人員,增加了經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(二)政府采購(gòu)情況

2025年部門政府采購(gòu)金額45萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款 45萬(wàn)元政府采購(gòu)貨物35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)0萬(wàn)元

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至202412月31日,本單位共有車輛2輛,其中,公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1套。

(四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2025年,本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及財(cái)政撥款1853萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是:

????1.園區(qū)基本運(yùn)營(yíng)及管理等項(xiàng)目:為保證單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),更好的為園區(qū)企業(yè)服務(wù)。青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,根據(jù)年度計(jì)劃,在2025年度安排預(yù)算資金1100萬(wàn)元。

2.園區(qū)工程(排水管網(wǎng)及小學(xué)內(nèi)設(shè)等)項(xiàng)目:為提升園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及完善小學(xué)項(xiàng)目配套,青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,根據(jù)年度計(jì)劃,在2025年度安排預(yù)算資金753萬(wàn)元,保證基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及小學(xué)配套。


第四部分




名詞解釋




一、財(cái)政撥款收入:指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金:指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????十一、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出”等以外的各項(xiàng)支出。

十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類接待(含外賓接待)支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、 支出功能分類科目解釋

根據(jù)本單位預(yù)算批復(fù)支出功能科目進(jìn)行解釋(2021年政府收支分類科目》中科目對(duì)應(yīng)解釋為準(zhǔn))。

201一般公共服務(wù)支出(類,反映政府提供一般公共服務(wù)的支出)03政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款,反映各級(jí)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出)

50事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng),反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位)

208社會(huì)保障和就業(yè)支出(類,反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出)05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款,反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出)

05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng),反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出)

06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng),反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出)

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類,反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出)03城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款,反映城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出)

99其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng),反映的是用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出)

221社會(huì)保障支出(類,集中反映政府用于住房方面的支出)02住房改革支出(款,把反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出)

01住房公積金(項(xiàng),反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金)


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